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深交所頒新規(guī) 加強中小板上市公司內(nèi)部審計
    2007-12-27    記者:何廣懷    來源:經(jīng)濟參考報
  新華社深圳12月26日電 深交所26日頒布的新規(guī)定要求,中小板上市公司的內(nèi)部審計部門應(yīng)當將企業(yè)對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務(wù)等事項相關(guān)內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性作為檢查和評估的重點。
  中小板公司內(nèi)部審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間,并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實。
  據(jù)介紹,目前多數(shù)公司未能有效落實內(nèi)部審計制度,內(nèi)部審計工作較為薄弱,在對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易等公司重要事項中暴露的問題較多,致使上市公司的信息披露質(zhì)量受到直接或者間接影響。為此,深交所發(fā)布了《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》,以規(guī)范中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
  深交所這份指引共有7章38條條款。深交所還規(guī)定,中小板上市公司應(yīng)當至少每兩年要求會計師事務(wù)所對公司與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制有效性出具一次內(nèi)部控制鑒證報告。
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